老師,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額,這個(gè)年底要把累計(jì)余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我看我們的科目余額表里一直在累計(jì)著,如果要結(jié)轉(zhuǎn),那應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
靜
于2018-12-29 14:56 發(fā)布 ??2248次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2018-12-29 14:58
可以結(jié)轉(zhuǎn)可以不用結(jié)轉(zhuǎn),最好結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。
相關(guān)問題討論

您好,是軟件自動過賬的嗎?怎么會出現(xiàn)這種情況呢?您先核查下原因。
2022-01-12 17:18:19

可以結(jié)轉(zhuǎn)可以不用結(jié)轉(zhuǎn),最好結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。
2018-12-29 14:58:13

1、月底,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額;
2、月底,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額:
?。?)計(jì)算應(yīng)交增值稅:
銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-以前留抵進(jìn)項(xiàng)稅額=本期應(yīng)交增值稅
(2)結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金
?。?)繳納:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金
貸:銀行存款
2016-07-11 15:13:58

你好,這個(gè)與科目方向沒有關(guān)系,需要看實(shí)際的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是多少才知道是留抵還是需要納稅的
因?yàn)殇N項(xiàng)本來就是在貸方,進(jìn)項(xiàng)在借方的
2017-06-08 09:18:06

轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,
2019-07-18 17:47:38
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