亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-12-29 15:20

做借應(yīng)付職工薪酬一福利費,貸銀行存款

不忘初心 追問

2018-12-29 15:26

直接做這個分錄嗎? 
還是先計提管理費用福利費,然后再做發(fā)放?

莊老師 解答

2018-12-29 15:27

現(xiàn)在不用計提了,發(fā)了多少在轉(zhuǎn)入管理費用,

不忘初心 追問

2018-12-29 15:31

那正確分錄就是你第一次反饋給我的?

莊老師 解答

2018-12-29 15:40

實際發(fā)生時,借應(yīng)付職工薪酬一福利費,貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn),借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬一福利費

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
做借應(yīng)付職工薪酬一福利費,貸銀行存款
2018-12-29 15:20:23
借:制造費用 -福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 直接生產(chǎn)的工人記生產(chǎn)成本科目
2019-01-05 11:19:45
借:管理費用等 -福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-06-10 10:49:01
您好 支付的同時就做計提分錄
2019-11-20 19:08:02
您好!這些內(nèi)部的單據(jù)都是企業(yè)根據(jù)實際情況來制定的,沒有特定的標準格式和金額。按照公司規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)要求填寫就可以了。
2016-03-12 17:22:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...