
老師,我是不是要在12月份就要做一筆借所得稅費用,貸遞延所得的稅負債的分錄
答: 你好,有稅收差異時才確認遞延,你這邊是什么情況?
老師,請教一下固定資產(chǎn)一次性扣除12月份購入,一月份先做借所得稅費用,貸遞延所得稅負債,那以后調(diào)增分錄是每月,還是季度,還是按年做啊,借遞延所得稅負債,貸所得稅費用?謝謝!
答: 你好,應(yīng)是按年做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳時 我們認列了 遞延所得稅-負債當時做的是,借:應(yīng)交稅費 貸:所得稅費用 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅-負債。年底這部分 遞延所得稅-負債 要做處理嗎?
答: 你好 年底了 這部分遞延所得稅負債不需要處理。

