
如果預(yù)提費用時候:借管理費用500,貸預(yù)500。實際報銷時候如果是600或者400,和原預(yù)提費用不一致。沖銷時候,先把500的沖銷掉,再按正常發(fā)票600或400到當月的管理費用對嗎?
答: 對,先沖之前的預(yù)提,以負數(shù)體現(xiàn),再做一筆報銷分錄。
預(yù)提費用沖銷時候要做和當時相反的分錄,如果是借:管理費用,貸,預(yù)提費用,沖銷時候,直接借預(yù)提費用,貸,管理費用嗎?這里的費用出現(xiàn)貸方有關(guān)系嗎?
答: 如果是財務(wù)軟件做賬的,應(yīng)該是借管理費用(紅字)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果當月的房租,次月收到發(fā)票,當月借:管理費用 貸:預(yù)提 次月沖銷,再付款借:管理費用 貸:銀行存款,這樣對嗎?好繁瑣
答: 當月借管理費用貸應(yīng)付,是的

