
皮革制造業(yè)的工廠在11月留底了很多進(jìn)項稅額,12月進(jìn)項認(rèn)證時沒有留意11月的留抵稅額,又認(rèn)證了進(jìn)項,12月就不用交增值稅,導(dǎo)致全年稅負(fù)在1.8%,這樣會影響嗎?
答: 抵扣實(shí)際發(fā)生的增值稅進(jìn)項稅,沒有問題。如果企業(yè)稅負(fù)低于行業(yè)稅負(fù),稅局預(yù)警需要解釋,正常解釋為什么進(jìn)項稅多就可以。
11月份銷項 12萬 11月份進(jìn)項15萬 那么11月份的進(jìn)項我如果全部認(rèn)證了,那11月份的增值稅就不要交了,留底3萬進(jìn)項。那么請教老師當(dāng)月認(rèn)證多少進(jìn)項,當(dāng)月就必須全部抵扣當(dāng)月的銷項嗎?
答: 你好,是的,認(rèn)證了系統(tǒng)會默認(rèn)抵扣的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項稅認(rèn)證月份選錯了,10月沒有認(rèn)證,認(rèn)證11月了。公司進(jìn)項多,稅官要求適當(dāng)繳稅,使得這次認(rèn)證拖到11月,月底銷項也多。如果這個月銷項稅費(fèi)繳納了,實(shí)際公司有票可以抵扣,只想每個月繳納一點(diǎn)?,F(xiàn)在是不是只能先繳納這個月,銷項發(fā)票紅沖后就把11月要繳納的銷項稅額留底下來,12月進(jìn)項認(rèn)證后等12月再重新開票處理?這樣處理先交稅后退稅,再認(rèn)證后開票。錢沒有繳納當(dāng)時要留在稅務(wù)局抵扣?
答: 是的。你已經(jīng)這樣了,就按你說的這樣操作就好了。

