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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-12-31 16:18

您好,您應(yīng)該視同銷售,借管理費用--業(yè)務(wù)招待費貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅

追問

2018-12-31 16:24

每次的營業(yè)收入,酒店收了!我做分錄是  借:應(yīng)收賬款―酒店   貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費  。這部分招待費酒店沖的是我們的應(yīng)收賬款,他們這樣做對嗎?

文老師 解答

2018-12-31 16:26

酒店沒有收,不應(yīng)該掛應(yīng)收賬款

追問

2018-12-31 16:34

對,我是不應(yīng)該掛應(yīng)收賬款 ,所以這部分招待費我沒掛應(yīng)收賬款,但酒店為什么要沖我們的應(yīng)收款呢,他們一沖,我們的“應(yīng)收賬款―酒店”不就少了嗎

追問

2018-12-31 16:36

請老師!按酒店的會計寫一下這筆分錄吧

文老師 解答

2018-12-31 17:14

是不是你們還需要另外給酒店款,

文老師 解答

2018-12-31 17:15

這樣他就從應(yīng)給你們的款中扣除

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您好,您應(yīng)該視同銷售,借管理費用--業(yè)務(wù)招待費貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
2018-12-31 16:18:11
具體是干了什么的
2020-05-01 15:20:01
你好,如果不改2019年度賬務(wù)的話就作為今年的費用了,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款?
2020-01-30 20:50:07
你好,老板從賬上支走一部分錢(是從老板個人賬戶轉(zhuǎn)到公司賬戶,還是從公司賬戶轉(zhuǎn)到個人賬戶用于支付招待費?) 我需要確定是哪一種情況,從而確定用哪個科目核算
2020-03-20 18:31:57
直接驗票進行抵扣,做為差旅費才能抵扣。如果是招待費就不能抵了 借:管理費用——差旅費 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2017-06-06 10:22:56
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