老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師好!我想請問我年底做余額結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)虧損,我的憑證應(yīng)該怎么做?我是醫(yī)院會計制度
答: 抱歉,親,手點太快,沒看清楚您是醫(yī)院會計制度。我只清楚企業(yè)會計制度,給您帶來不便,抱歉,祝愿新的一年心想事成。謝謝。
新會計制度下,財政收回上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金額度時,會計該怎么做憑證?
答: 財政收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金賬務(wù)處理怎么做? 收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金再安排使用的會計處理: 收回或交回的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,由各級財政部門按規(guī)定統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展亟需資金支持的領(lǐng)域。財政部門安排使用時,按原預(yù)算科目支出的,總預(yù)算會計根據(jù)發(fā)文借記“暫存款”科目,貸記“國庫存款”科目;調(diào)整支出科目的,總預(yù)算會計應(yīng)根據(jù)發(fā)文按原結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算科目做沖銷處理,借記“暫存款”,貸記“一般預(yù)算支出”等科目,同時按實際支出預(yù)算科目作列支賬務(wù)處理,借記“一般預(yù)算支出”等科目,貸記“國庫存款”等科目
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,請問政府會計制度中,上年結(jié)余的資金錄入到本年期初數(shù)后,還需要做憑證嗎?
答: 你好,同學(xué)。不用了,錄入就可以了的

