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白雪
于2019-01-02 10:10 發(fā)布 ??750次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-02 10:11
借庫存商品進項貸預付29
白雪 追問
2019-01-02 10:16
借,庫存商品,借,應交稅費~應交增值稅~貸,預付賬款29,那個應交增值稅后面寫什么科目啊,若果進項票還沒認證
郭老師 解答
2019-01-02 10:17
待認證
2019-01-02 10:19
待認證進項稅額是嗎?若果發(fā)票已認證,但沒抵扣該用什么科目。若果發(fā)票已認證,已經(jīng)抵扣,還用什么科目啊
2019-01-02 10:21
是的,認證了就要記應交稅費-應交增值稅-進項
2019-01-02 10:23
進項稅額是嗎?待抵扣進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出,待認證進項稅額分別怎么用這些科目
2019-01-02 10:26
待抵扣用在輔導期和不動產(chǎn)分期抵扣 進項轉(zhuǎn)出是認證了不能抵扣的需要轉(zhuǎn)出 貸認證是過了輔導期沒認證的
2019-01-02 10:31
還是不明白
哪里不明白,請問
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付給供應商的款項,供應商沒開發(fā)票是先借:預付賬款 貸:銀行存款嘛?
答: 你好,是的,分錄正確
之前預付了供應商貨款,做預付賬款,貸銀行存款現(xiàn)在收到供應商貨和發(fā)票貨和發(fā)票該如何記賬呢
答: 借:原材料 應交稅費-進項稅額 貸:預付賬款 沖預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月暫估應付供應商貨款借庫存商品 貸預付賬款(供應商) 這月支付了貨款發(fā)票沒到 借預付賬款 貸銀行存款 還要做什么分錄嗎?
答: 不用做分錄了,收到發(fā)票再進行賬務處理
上個月供應商沒有開發(fā)票過來,但是商品發(fā)過來了 貨款也打給廠家了 分錄就是;借 應付賬款 貸 銀行存款 這個月廠家把發(fā)票開過來了 應該怎么處理
討論
老師,我想問一下,我們已經(jīng)付給供應商貨款了(分錄:借,應付賬款,貸,銀行存款),但是供應商工廠倒閉了,不給我們開發(fā)票,那我賬上怎樣沖銷掛的那筆應付賬款?。?/a>
給供應商先發(fā)一筆款。借預付賬款 貸銀行存款 ,發(fā)貨時借庫存商品 貸預付賬款,那么返利時怎么做帳?
老師,請問先付款給供應商,貨也已經(jīng)收到了,供應商次月才開發(fā)票,付款時:借:預付賬款 貸:銀行存款 收到貨時:借:原材料(含稅?) 貸:預付賬款(全額沖?),收到發(fā)票后怎么處理呢?
上月把預付供應商的款計入借:應付賬款 貸:銀行存款;這個月收到發(fā)票了怎么處理?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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