
文化公司收到演唱會(huì)贊助費(fèi),對(duì)方不要發(fā)票,該贊助費(fèi)全部用于演唱會(huì)支出,贊助了多少就支了多少,公司沒額外支出費(fèi)用,請問這收支分錄如何做,需要交增值稅嗎,企業(yè)所得稅是按收入核定征收的,需要繳納企業(yè)所得稅嗎。
答: 您好 這筆錢屬于營業(yè)外收入,不需要繳納增值稅,但是需要繳納企業(yè)所得稅
文化公司收到演唱會(huì)贊助費(fèi),對(duì)方不要發(fā)票,該贊助費(fèi)全部用于演唱會(huì)支出,贊助了多少就支了多少,公司沒額外支出費(fèi)用,這收支分錄如何做,需要交增值稅嗎,企業(yè)所得稅是按收入核定征收的,需要繳納企業(yè)所得稅嗎。謝謝。
答: 同學(xué)好,收到的贊助費(fèi)需要計(jì)入營業(yè)外收入,不需要繳納增值稅,需要繳納企業(yè)所得稅,支出時(shí)計(jì)入成本費(fèi)用
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司贊助演唱會(huì),發(fā)票內(nèi)容開“文化活動(dòng)策劃”,合同寫的“演出費(fèi)和門票”。可以嗎?
答: 你好,如果是贊助支出,開贊助費(fèi)內(nèi)容的就可以了


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2019-01-02 13:57
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