
小規(guī)模納稅人,上月增值稅多交了。這個(gè)月應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 轉(zhuǎn)出多交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
賓館行業(yè),小規(guī)模納稅人。上個(gè)季度多交的增值稅在這個(gè)季度抵稅,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
答: 抵減的時(shí)候不需要做分錄。直接申報(bào)的時(shí)候抵減
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個(gè)月辦理的一般納稅人轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人,這個(gè)月已經(jīng)變成小規(guī)模納稅人了,但是我上月留底的稅額和上月收到的專用發(fā)票我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
答: 之前留底進(jìn)項(xiàng)稅額只能轉(zhuǎn)成本或者是費(fèi)用里面,你收到專票只能價(jià)稅合計(jì)做成本費(fèi)用,不能再抵扣。

