
小規(guī)模納稅人,上月增值稅多交了。這個(gè)月應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 轉(zhuǎn)出多交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
賓館行業(yè),小規(guī)模納稅人。上個(gè)季度多交的增值稅在這個(gè)季度抵稅,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
答: 抵減的時(shí)候不需要做分錄。直接申報(bào)的時(shí)候抵減
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上個(gè)月辦理的一般納稅人轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人,這個(gè)月已經(jīng)變成小規(guī)模納稅人了,但是我上月留底的稅額和上月收到的專用發(fā)票我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
答: 之前留底進(jìn)項(xiàng)稅額只能轉(zhuǎn)成本或者是費(fèi)用里面,你收到專票只能價(jià)稅合計(jì)做成本費(fèi)用,不能再抵扣。
小規(guī)模繳納上季度的稅款,這月得完稅憑證,怎么處理?這個(gè)月做賬顯示應(yīng)交增值稅借方有余額,怎么理解,怎么處理?
小規(guī)模納稅人,上個(gè)月月末稅務(wù)上和銀行上也沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),報(bào)個(gè)稅和增值稅等應(yīng)該怎樣處理了?
公司這個(gè)月從一般納稅人轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了,增值稅那幾個(gè)科目怎么處理啊,這個(gè)還要記上個(gè)月交的增值稅

