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冰鈴
于2019-01-02 14:32 發(fā)布 ??703次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-01-02 14:41
你好,你沒有離線發(fā)票吧
冰鈴 追問
2019-01-02 15:05
離線發(fā)票從哪里看?
樸老師 解答
2019-01-02 15:12
你手動修改一下申報表的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
麻煩哪位老師幫忙看一下,為什么稅盤的不含稅金額和納稅申報時算出來的不含稅金額對不上呢?
答: 你好,你沒有離線發(fā)票吧
老師,請問標準稅負是1%,1-7月的銷售不含稅金額是3312096.95,稅563056.6,那么怎么算納稅規(guī)劃?
答: 增值稅稅負率=實際交納稅額/不含稅的實際銷售收入×100%把數(shù)據(jù)帶入公式計算所需的進項稅就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在第10欄填寫了上個季度的不含稅金額,但是申報失敗
答: 你這個截圖看看,你咋填寫主表
繳納印花,是按開票含稅還是不含稅金額?
討論
房屋租賃需要繳納什么稅?不含稅金額為20萬
如果我們填寫了無票收入,最后繳納印花的時候,還是按照開票不含稅金額計算嗎,還是按照所有的開票+無票的不含稅金額計算的
老師,問一下發(fā)現(xiàn)19年12月份的申報表進項不含稅金額填錯了,但是稅額沒有錯,這個可以不去稅局修改么?沒有影響是嗎?
老師,上個月我把進項抵扣申報表的金額填寫成不含稅金額,稅額是正確的,這個需要進行修改嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 458907 個
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冰鈴 追問
2019-01-02 15:05
樸老師 解答
2019-01-02 15:12