
如果上個(gè)月暫估入庫,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后發(fā)票金額比暫估入庫多001,要怎么調(diào)賬?直接借主營業(yè)務(wù)成本001,貸庫存商品001嗎?
答: 你好,把暫估入庫分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄,然后把結(jié)轉(zhuǎn)的成本補(bǔ)做1元的分錄
庫存商品暫估入庫,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)入成本借;庫存商品-暫估貸;應(yīng)收賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)借;主營業(yè)務(wù)成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2018年11月暫估入庫;借 庫存商品/暫估入庫 貸 預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營業(yè)務(wù)成本/暫估商品 貸 庫存商品/暫估入庫2019年收到發(fā)票,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?
答: 暫估的金額和發(fā)票的一致嗎


o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2019-01-02 19:11
鄒老師 解答
2019-01-02 19:12
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2019-01-02 19:20
鄒老師 解答
2019-01-02 19:20