@郭老師,是這個金額2360*(1%?1%*6%?1%?萬分之三 問
他算的這個太麻煩了,你按我給你的來算就行 郭老師最近不是經(jīng)常在線 答
補充養(yǎng)老、醫(yī)療、人員服務(wù)費、福利費等可以放到 問
您好,這個是研發(fā)部發(fā)生的嗎? 答
你好老師,外貿(mào)公司,跟國外客戶簽的合同是10001.38, 問
那個尾差不影響退稅的,差額計入銷售費用-折讓 答
公司貸款利息可以底企業(yè)所得稅嗎 問
公司貸款利息可以抵企業(yè)所得稅 答
客戶消費了醫(yī)美,內(nèi)容是黃金微針3針,開發(fā)票的時候應(yīng) 問
您好,這個是服務(wù)類的,開服務(wù)類的就可以 答

每次申報納稅時,每種稅對應(yīng)的計稅依據(jù),您這邊有沒有具體的文件。有時報稅時不知道對應(yīng)的計稅依據(jù)是什么收入或者稅
答: 沒有這樣的文件,學(xué)堂有報稅實操的,你是一般納稅人嗎 增值稅=銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出 附加稅根據(jù)繳納的增值稅 水利建設(shè)根據(jù)不含稅收入 印花稅看你稅務(wù)局口徑,大部分是不含稅收入 工會和殘保金根據(jù)應(yīng)發(fā)工資
印花稅申報后,稅款繳納后發(fā)現(xiàn)計稅依據(jù)填錯,能否再更正申報
答: 你好,填寫一份正確的印花稅申報表,去稅局大廳做更正申報就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營業(yè)稅進行納稅申報的時候,計稅依據(jù)那該填什么?
答: 現(xiàn)在營增沒有營業(yè)稅了 企業(yè)都交增值稅了!


plasticine玉?? 追問
2019-01-03 10:30
郭老師 解答
2019-01-03 10:33
plasticine玉?? 追問
2019-01-03 10:35
郭老師 解答
2019-01-03 10:36