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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-03 10:02

你現(xiàn)在認(rèn)證了,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:之前含稅價計入的科目

靈ling 追問

2019-01-03 10:04

老師,7月份就認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在查到和申報的抵扣金額不一致,要怎樣調(diào)整?

辜老師 解答

2019-01-03 10:07

什么意思,你抵扣了,應(yīng)該是申報的和抵扣的是一致的,要不然會通不過

靈ling 追問

2019-01-03 10:10

現(xiàn)在是我的賬和申報的金額不一致,還可以調(diào)整嗎?

辜老師 解答

2019-01-03 10:12

你要看差異在那里,要調(diào)整一致的

靈ling 追問

2019-01-03 10:21

去到7月調(diào)嗎?調(diào)了以后會和季報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)有影響嗎?

辜老師 解答

2019-01-03 10:23

你7月認(rèn)證的,就在7月調(diào)整,報表數(shù)據(jù)會變化的

靈ling 追問

2019-01-03 10:25

那報表又會和已申報的不一致,怎么辦?

辜老師 解答

2019-01-03 10:27

你之前賬務(wù)上沒有體現(xiàn)進(jìn)項稅,然后申報也沒有進(jìn)項稅,現(xiàn)在抵扣,有了進(jìn)項稅,賬面做進(jìn)去,申報表包進(jìn)去,就是一致的了

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你現(xiàn)在認(rèn)證了,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:之前含稅價計入的科目
2019-01-03 10:02:33
這個由于是專項資金支付的,這個專項也結(jié)題了,審計報告也完成了,還可以沖銷那份憑證嗎?
2018-12-28 14:51:17
你好,金額對嗎?是的話可以放八月份攤銷的憑證,七月的不用紅沖
2018-11-07 17:04:23
你好!借: 材料 等 借: 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸: 應(yīng)付賬款
2019-02-26 16:00:39
你好 當(dāng)月 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目 這個附件是發(fā)票聯(lián) 次月 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 這個分錄不需要附件
2019-02-26 16:07:42
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