
出納,前會計現(xiàn)在不來交接,她現(xiàn)有的賬是一堆爛賬,而且報表余額和實際余額也不相符。前出納跟我交接時,口頭交接了幾張費報單,這已經(jīng)是12月了,要不要把這幾個單子做到賬上呢?
答: 12月份的最好做到12月份里面的,你們這個是外賬嗎?沒有會計?你最好填寫個交接表,雙方簽字確認,學堂也有交接的課程,下載中心有交接表的模版
出納日報表銀行余額是按當天實際收的來做,還是銀行實際到賬的余額做?
答: 你好,從規(guī)范角度,按照單位收到的來做,差額要做余額調(diào)節(jié)表,但是現(xiàn)在這個年代基本是單位和銀行都一致了啊。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,請問上個月實際到賬3000月,而上任會計做成8000,我要如何沖
答: 之前分錄是怎么做的?


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2019-01-03 11:10
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