
一個(gè)公司,工程已經(jīng)結(jié)束成本也已結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在收到對方公司2017年收我公司貨款未開發(fā)票,2018年12月把發(fā)票開給我,以前沒有暫估材料,只掛了其他應(yīng)付款,財(cái)務(wù)改如何處理
答: 你沒有暫估材料怎么結(jié)轉(zhuǎn)的成本?如果沒有成本票,你之前的成本也不成立呀,先把之前的賬都沖紅,然后再按正確的做賬。
一個(gè)公司,工程已經(jīng)結(jié)束成本也已結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在收到對方公司2017年收公司貨款未開發(fā)票,2018年12月把發(fā)票開給我,以前沒有暫估材料,只掛了其他應(yīng)付款,財(cái)務(wù)改如何處理
答: 你沒有暫估材料怎么結(jié)轉(zhuǎn)的成本?如果沒有成本票,你之前的成本也不成立呀,先把之前的賬都沖紅,然后再按正確的做賬。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我請問2018年12月購材料,是裝飾公司小規(guī)模,票也未開款未付,我當(dāng)時(shí)做的借:原財(cái)料48000,貸應(yīng)付賬款(暫估價(jià)),材料月底已用完,借工程施工48000,貸原材料48000,已結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本48000,貸工程施工48000,現(xiàn)在發(fā)票來了,款也轉(zhuǎn)了,請問怎么做分錄
答: 您好 如果沒有金額差異的話 借:應(yīng)付賬款(暫估價(jià)) 貸:應(yīng)付賬款

