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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-01-03 16:18

你好 直接用分配利潤科目

嵐昕 追問

2019-01-03 16:21

我的應收賬款記錯了多記了一筆。.借:應收賬款  貸 :主營業(yè)務(wù)收入;應交稅費 。主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里了。我之前咨詢的老師讓我用以前年度損益調(diào)整  。但是我的軟件中沒有這個科目,我應該怎么做

玲老師 解答

2019-01-03 16:23

你好是哪年 做錯的分錄 的 ?

嵐昕 追問

2019-01-03 16:25

18年做錯的

玲老師 解答

2019-01-03 16:28

你要是沒結(jié)賬呢 當年 的 直接更正就要以不用以前年底損益調(diào)整科目

嵐昕 追問

2019-01-03 16:29

已經(jīng)結(jié)賬了,怎么辦

玲老師 解答

2019-01-03 16:42

按重要性判斷  金額小的你可以直接沖今年的 金額大的用以前年底損益 調(diào)整

嵐昕 追問

2019-01-03 16:44

老師,我的軟件上面沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

嵐昕 追問

2019-01-03 16:46

我如截圖中這樣做可以嗎

玲老師 解答

2019-01-03 16:54

借:應收賬款(紅字) 
貸:未分配利潤(紅字) 
應交稅金-應交增值稅-銷項稅額(紅字) 
借:未分配利潤(紅字) 
貸:庫存商品(紅字)

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