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送心意

瑜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-03 16:53

在借款時(shí)   借 其他應(yīng)收款  貸 現(xiàn)金 銀存 
沖借款  借  管理費(fèi)  貸 其他應(yīng)收款

也許、啲也許 追問

2019-01-03 17:23

費(fèi)用沖銷其他應(yīng)付款怎么做分錄

瑜老師 解答

2019-01-04 15:37

為什么沖其他應(yīng)付款 
當(dāng)時(shí)借款是怎么做賬的

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在借款時(shí) 借 其他應(yīng)收款 貸 現(xiàn)金 銀存 沖借款 借 管理費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款
2019-01-03 16:53:49
報(bào)銷時(shí)直接用現(xiàn)金就報(bào)銷了差旅費(fèi),就是上述的分錄 借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
2018-08-23 16:06:28
你好,可以這么做的。
2021-04-29 10:38:21
你好,需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整才是的
2018-08-06 15:22:28
您好 應(yīng)該寫相同的紅字分錄 不是相反的分錄
2021-08-03 14:02:50
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