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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-04 10:36

你好,需要做一筆沖銷分錄 
借;應交稅費(銷項稅額) 
貸;應交稅費(進項稅額) 
應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

阿童木 追問

2019-01-04 10:38

也就是說未抵扣完的進項稅,要放在轉出未交增值稅科目是嗎

鄒老師 解答

2019-01-04 10:52

你好,是的,沒有抵扣完,就 計入借方就是了

阿童木 追問

2019-01-04 10:52

老師,其他老師說直接做進項稅認證就可以,不需要做別的?還是不太明白呢

阿童木 追問

2019-01-04 10:55

認證的時候: 
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 
貸:應交稅費--待認證進項稅額 
抵扣的時候就不用做分錄了 
對嗎? 
 
還是說抵扣進項稅的時候還要做: 
借;應交稅費(銷項稅額) 
貸;應交稅費(進項稅額) 
應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

鄒老師 解答

2019-01-04 11:21

你好,抵扣 的時候需要做第二筆分錄的  
借;應交稅費(銷項稅額) 
貸;應交稅費(進項稅額) 
應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

阿童木 追問

2019-01-04 14:02

老師,進項稅大于銷項稅,也是這么做分錄的沒錯吧

鄒老師 解答

2019-01-04 14:06

你好,是這樣做分錄,但是 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)就在借方,而不是在貸方了

阿童木 追問

2019-01-04 14:12

好的,謝謝老師 
如果進項大于銷項 
是不是做完以上分錄之后還要做一筆分錄,歸到未交增值稅科目 
借:應交稅費-未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

鄒老師 解答

2019-01-04 14:15

你好,不需要做這筆結轉分錄了

阿童木 追問

2019-01-04 14:19

能知道原因嗎,老師,好奇

鄒老師 解答

2019-01-04 14:28

你好,因為 沒有應納稅額,不需要這樣結轉的

阿童木 追問

2019-01-04 14:36

如果有應納稅額才要這么結轉的是嗎

鄒老師 解答

2019-01-04 14:58

你好,是的,是這樣的

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一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好!看看這里的鏈接對你有幫助 http://baike.m.sogou.com/baike/fullLemma.jsp?max=&lid=362603&fromTitle=增值稅
2016-09-08 17:50:52
你好,需要做一筆沖銷分錄 借;應交稅費(銷項稅額) 貸;應交稅費(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2019-01-04 10:36:22
建議您到學堂官網“問答”或使用**小程序“會計問”進行提問,會有實務答疑老師進行分析解答。
2019-01-05 14:04:19
借:成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 附上不可以抵扣的證據(jù)性單據(jù)
2019-08-22 08:53:53
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