
去暫估入帳成本,今年怎么做分錄
答: 借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估款 等發(fā)票來了暫估沖紅,再按發(fā)票做一遍 下月初,暫估入賬要沖回 借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款--暫估(紅字
請問去年暫估成本六百萬,用今年的費用去沖去年的暫估成本,怎么做分錄
答: 你好 你這個要先紅沖去年的分錄,然后你用今年的發(fā)票做正式的分錄的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的主營業(yè)務成本暫估,今年收到發(fā)票比暫估多五萬,怎么做帳?分錄?匯算清繳按哪個成本?謝謝
答: 借;應付賬款 ——暫估 貸;庫存商品 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 按發(fā)票金額在匯算清繳扣除的

