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花開無(wú)聲'
于2019-01-04 10:57 發(fā)布 ??1310次瀏覽
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-01-04 11:20
2019年以前發(fā)生的她自己清完 ?就是說(shuō)不做賬了?那你盤點(diǎn)現(xiàn)在的期末做期初就可以了
花開無(wú)聲' 追問
2019-01-04 11:29
是的,應(yīng)收應(yīng)付2019年以前發(fā)生的就不入賬了。那固定資產(chǎn)、存貨、銀行存款盤好的這些,我就做一筆分錄:借:固定資產(chǎn) 銀行存款 庫(kù)存商品 貸:實(shí)收資本 這樣期初數(shù)據(jù)平了,然后就可以建賬了吧?
樸老師 解答
2019-01-04 11:38
不用做分錄,你都沒建賬做什么分錄
2019-01-04 11:48
是不用分錄,就是說(shuō)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表科目期初數(shù),建賬是滿足:資產(chǎn)=負(fù)債?所有者權(quán)益的條件.那我填:固定資產(chǎn),存貨,庫(kù)存現(xiàn)金。那權(quán)益這邊,我就填實(shí)收資本哦?
2019-01-04 11:52
還有其他的盤點(diǎn)數(shù)據(jù):買了一個(gè)攤面的經(jīng)營(yíng)權(quán)2萬(wàn),押金3千,監(jiān)控費(fèi)2千(租下商鋪時(shí)附帶監(jiān)控,租用期間使用費(fèi)),這些我該怎么入賬?
2019-01-04 13:40
你建賬要盤點(diǎn)現(xiàn)在的期末數(shù)做期初,然后接著做就可以了
2019-01-04 13:54
我知道期末數(shù)作為期初,主要是這些已經(jīng)產(chǎn)生的費(fèi)用怎么填,才能滿足資產(chǎn)負(fù)債表?xiàng)l件(借貸平衡)
2019-01-04 13:57
你產(chǎn)生的費(fèi)用中做分錄做進(jìn)賬里去
2019-01-04 13:59
那這些是建賬前產(chǎn)生的費(fèi)用,我現(xiàn)在是中途建賬,店面已經(jīng)營(yíng)業(yè)很久了。
2019-01-04 14:00
你不要管這些了,你只把現(xiàn)在的期末數(shù)盤點(diǎn),然后接著現(xiàn)在的業(yè)務(wù)做賬就可以了
2019-01-04 14:05
好的,謝謝
2019-01-04 14:12
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
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