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送心意

冰兒老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-04 12:55

外銷,退稅部分轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅出口退稅,成本部分記入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

冰兒老師 解答

2019-01-04 12:57

1.企當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 
 
借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 
 
貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 
 
2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 
 
借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 
 
貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目

李志紅 追問

2019-01-04 13:11

老師,就是說內(nèi)銷和外銷在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下明細(xì)科目時(shí),是不一樣的。

冰兒老師 解答

2019-01-04 13:13

嗯,是的不一樣。

李志紅 追問

2019-01-04 13:15

老師,現(xiàn)在我有個(gè)問題。就是每月月末增值稅稅下設(shè)的內(nèi)銷和外銷的明細(xì)科目分別怎么結(jié)轉(zhuǎn)

李志紅 追問

2019-01-04 13:23

外銷每月月末,已知進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是還沒有在退稅系統(tǒng)申報(bào)退稅,只是用退稅專票在退稅系統(tǒng)測(cè)試了一下能退多少稅,而做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~出口~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。向這種情況,怎么在月末做出口明細(xì)下的科目結(jié)轉(zhuǎn)?如果月末不結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì),那年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝老師

冰兒老師 解答

2019-01-04 13:30

只要這么做,無需再結(jié)轉(zhuǎn)了

冰兒老師 解答

2019-01-04 13:32

1.不予免征和抵扣稅額 
 
借:主營業(yè)務(wù)成本(出口銷售額FOB*征退稅-不予免征和抵扣稅額抵減額) 
 
貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
 
2.應(yīng)退稅額: 
 
借:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額) 
 
貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額) 
 
3.免抵稅額: 
 
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額) 
 
貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 
 
4.收到退稅款 
 
借:銀行存款 
 
貨:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅

李志紅 追問

2019-01-04 13:37

老師,我上面的做法,年末不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?還是您的做法年末不用結(jié)轉(zhuǎn)?

冰兒老師 解答

2019-01-04 13:40

出囗退稅就是這樣做帳務(wù)處理的

李志紅 追問

2019-01-04 13:41

出口的明細(xì)科目,月末和年末不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

冰兒老師 解答

2019-01-04 13:42

這個(gè)是不用的。?

李志紅 追問

2019-01-04 13:47

外銷每月月末,已知進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是還沒有在退稅系統(tǒng)申報(bào)退稅,只是用退稅專票在退稅系統(tǒng)測(cè)試了一下能退多少稅,而做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~出口~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。向這種情況,每月就這么做賬,月末和年末12月都不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?

冰兒老師 解答

2019-01-04 13:53

你按我寫給你的分錄做帳就好,

李志紅 追問

2019-01-05 10:53

好的

冰兒老師 解答

2019-01-05 11:02

?希望有幫到你。

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外銷,退稅部分轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅出口退稅,成本部分記入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-01-04 12:55:36
同學(xué)您好,外貿(mào)企業(yè),您用于內(nèi)銷的核和外銷的需要嚴(yán)格區(qū)分,您可以用于外銷的稅額專門設(shè)置一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)——出口產(chǎn)品稅金,然后下面設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅額,出口退稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這幾個(gè)明細(xì)科目
2021-07-28 05:15:09
可以的
2018-03-15 09:00:07
同學(xué)您好,貿(mào)易企業(yè)的話,內(nèi)銷和外銷是分開核算,您實(shí)際算內(nèi)銷的增值稅稅稅負(fù)率就可以了,外銷的是免增值稅的
2022-03-17 16:30:25
同學(xué)你好 需要對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣
2021-12-21 10:15:29
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