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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-04 14:10

同學(xué) 您好 
請問你藍(lán)字發(fā)票分錄怎么做的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 14:53

這個

bamboo老師 解答

2019-01-04 14:55

請問大概有多少金額

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 14:59

63500

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:02

借:應(yīng)收賬款 -63500 
貸:以前年度損益調(diào)整  貸方負(fù)數(shù) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸方負(fù)數(shù) 
借:庫存商品 
貸:以前年度損益調(diào)整  
借:利潤分配——未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 15:08

一開始這這么沖的感覺不對,這是普票,稅額怎么沖

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:10

請問您是小規(guī)模還是一般納稅人

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 15:13

小規(guī)模

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:15

借:應(yīng)收賬款 -63500 
貸:以前年度損益調(diào)整 貸方負(fù)數(shù) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅  貸方負(fù)數(shù)  沒有三級科目  
藍(lán)字發(fā)票的時候 應(yīng)交增值稅有沒有轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 15:25

沒轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:25

那就做 
借:應(yīng)收賬款 -63500 
貸:以前年度損益調(diào)整 貸方負(fù)數(shù) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸方負(fù)數(shù) 
借:庫存商品 
貸:以前年度損益調(diào)整  
借:利潤分配——未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整

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同學(xué) 您好 請問你藍(lán)字發(fā)票分錄怎么做的
2019-01-04 14:10:23
你好 可以的 你可以部分紅沖的 。 摘要要寫清楚
2020-06-05 18:10:21
你好,可以的
2018-12-18 09:15:40
你好,紅沖會計憑證按原來憑證全部按負(fù)數(shù)做就可以了。
2018-09-13 14:43:53
那你現(xiàn)在直接就坐相反的處理啊,借原材料負(fù)數(shù),同時借應(yīng)交稅費,附屬貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。就是做一個負(fù)數(shù)分錄就行。
2022-01-13 19:21:02
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