
供應(yīng)商11月開發(fā)票給我司,12月要求供應(yīng)商沖紅了,發(fā)票沒有認證,為何11月份那張發(fā)票還會顯示在增值稅勾選平臺,應(yīng)該怎樣處理
答: 同學(xué) 您好 發(fā)票您沒有認證 對方?jīng)]有作廢 是應(yīng)該暫時還在勾選平臺里面 放那里不處理就可以了
供應(yīng)商6月開給我的發(fā)票,我還沒有認證抵扣,7月退貨了供應(yīng)商開一張紅字發(fā)票沖了這個發(fā)票上的部份的產(chǎn)品而已,7月我想認證抵扣這個發(fā)票,但在認證平臺上沒有這個發(fā)票了,顯示已沖紅,這怎么處理好?
答: 你好 已經(jīng)紅沖了的話 你無法認證抵扣的。 你要讓對方重新開票給你們或者找其他進項稅發(fā)票來抵扣才行。 不然你會多繳納稅費的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我是一般納稅人商業(yè)企業(yè),11月份供應(yīng)商給我開了一張稅票,其中有一個貨物名稱開錯了,因為我要急著給我的客戶開票所以先認證了,12月份供應(yīng)商讓我給她開了一張紅沖發(fā)票我12月18給她開的,供應(yīng)商一直說再她稅控盤上查不到,所以我沒有做,12月報稅時,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,1月份,供應(yīng)商查到了把紅沖的發(fā)票和正確的發(fā)票一塊集給我公司,我應(yīng)該怎么處理
答: 你之前正常認證,后面開負數(shù)的時候,你正常在本期增加要交的稅就可以了。

