老師請問一下,我單位是小規(guī)模公司,6月份出售了一輛 問
你好,這個就是正常的貨物銷售 看一個月總的收入有多少。 答
我司小規(guī)模納稅人,供應商和客戶都是一般納稅人。 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
你好老師,外貿(mào)企業(yè),預收10000美金,報關出口美金1000 問
假設匯率示例:收款日匯率 6.9,出口日匯率 6.92 1. 收到預收 10000 美金時 借:銀行存款 - 美元戶(10000×6.9) 69000 貸:預收賬款 - XX 客戶(10000×6.9) 69000 2. 報關出口 10001.38 美金時(確認收入,體現(xiàn)多出口差額) 借:預收賬款 - XX 客戶(已預收的 10000×6.9) 69000 應收賬款 - XX 客戶(差額 1.38×6.92) 9.55 貸:主營業(yè)務收入 - 出口收入(10001.38×6.92) 69210.55 3. 后續(xù)處理差額 1.38 美金 若客戶補付 1.38 美金(按補付當日匯率 6.93 折算): 借:銀行存款 - 美元戶(1.38×6.93) 9.56 貸:應收賬款 - XX 客戶 9.55 財務費用 - 匯兌損益(差額) 0.01 若客戶無法補付(小額差額,符合 “非主要貨幣小額差額” 條件): 期末按 期末即期匯率 調(diào)整,差額計入 “財務費用 - 匯兌損益”: 假設期末匯率 6.91,1.38 美金折算為 9.54 元,比原掛賬 9.55 元少 0.01 元: 借:財務費用 - 匯兌損益 0.01 貸:應收賬款 - XX 客戶 0.01 答
老師,企業(yè)租廠房整個流程的賬務處理怎么做 問
支付租金:若預付,借 “預付賬款”,貸 “銀行存款”;每月攤銷,借 “制造費用 / 管理費用”,貸 “預付賬款”;若當月付當月,直接借 “制造費用 / 管理費用”,貸 “銀行存款”。 支付押金:借 “其他應收款 - 廠房押金”,貸 “銀行存款”;租期結(jié)束收回,反向分錄。 發(fā)生裝修費(大額):借 “長期待攤費用”,貸 “銀行存款”;按租期攤銷,借 “制造費用 / 管理費用”,貸 “長期待攤費用” 答
咨詢鄒老師,國企收到政府撥款的隱債化債資金,用于 問
收到隱債化債資金時: 借:銀行存款 貸:專項應付款 — 政府隱債化債資金 用資金償還債務本金時: 借:應付賬款 / 長期借款等(對應需償還的債務科目) 貸:銀行存款 債務清償后,結(jié)轉(zhuǎn)專項應付款(需按政府規(guī)定或文件確認無需返還): 借:專項應付款 — 政府隱債化債資金 貸:資本公積 — 其他資本公積 答

做賬,12月份才一次性取得1-12月的水費發(fā)票,可以一次性做到12月份吧?按理要分配給管理費用,制造費用,銷售費用的,但如果分到制造費用的話,12月份的主營業(yè)務成本會過高,有什么方法怎么做這個水費記處什么科目好些
答: 同學 您好 12月份才一次性取得1-12月的水費發(fā)票,可以一次性做到12月份 應該按使用部門分別計入不同的會計科目
老師好,我想請問下,12月份的制造費用,1月份才報銷,錢是今天付的,制造費用該如何做到12月份的賬里去,因為是12月份發(fā)生的
答: 你好 12月結(jié)賬了沒有 ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下公司12月份有一筆費用,但在1月份才收到發(fā)票,費用可以直接記在12月份里嗎?如果先做暫估費用的分錄,那分錄怎么做呢?
答: 可以的,費用直接記在12月,發(fā)票回來放在12月的憑證后面就可以。
你好老師,12月份才交2021-2022年取暖費5萬元這個月取得發(fā)票可以一次性計入管理費用嗎,如果必須分攤,那10月,11月要怎么賬務處理呀!
你好老師,12月份才交2021-2022年取暖費5萬元這個月取得發(fā)票可以一次性計入管理費用嗎,如果必須分攤,那10月,11月要怎么賬務處理呀!
請問,新單位12月份沒開票,但是發(fā)票有制造費用做進去了,1月份開發(fā)票了,2個月的制造費用就多了,銷售產(chǎn)品的單價就高了,怎么辦
請問,新單位12月份沒開票,但是發(fā)票有制造費用做進去了,1月份開發(fā)票了,2個月的制造費用就多了,銷售產(chǎn)品的單價就高了,怎么辦


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2019-01-04 16:06
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2019-01-04 16:09
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