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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-01-05 10:04

你好 年底是不平的 因為還有沒支付部分

熊?? 追問

2019-01-05 10:05

是的,不需要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 10:07

你好 不需要轉(zhuǎn)的 還掛在應(yīng)付職工薪酬貸方就可以

熊?? 追問

2019-01-05 10:08

好的,謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 10:09

不客氣 祝工作順利

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,你這個如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計提了,最好是把計提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
2021-12-23 10:33:08
需要給股東開個收據(jù),后續(xù)要歸還的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同學(xué),一般情況下走其他應(yīng)付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上處理是正確的
2021-08-19 15:18:59
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