
多申報(bào)了收入,按含稅報(bào)的,現(xiàn)在的情況是增值稅申報(bào)表比利潤表上多了,現(xiàn)在怎樣處理?
答: 您的增值稅申報(bào)可以申請(qǐng)作廢,退回來重新填寫申報(bào)
申報(bào)表增值稅比稅控系統(tǒng)多2分錢,直接修改申報(bào)表不含稅收入賬上沒調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表也是按賬上做的,現(xiàn)在申報(bào)增值稅提示票表比對(duì)不通過是什么原因
答: 按稅控系統(tǒng)金額申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利潤表營業(yè)收入比增值稅納稅申報(bào)表多0.01,怎么處理啊?
答: 您好!這個(gè)沒關(guān)系,不用處理。

