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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-05 11:04

你好,這批商品進(jìn)項(xiàng)票沒有到,下個(gè)月才能到,這個(gè)月不能抵扣,按銷項(xiàng)稅額交稅

逍遙 追問

2019-01-05 11:11

老師你好,那這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?

莊老師 解答

2019-01-05 11:19

銷售一批商品,發(fā)票已經(jīng)開出,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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你好,這批商品進(jìn)項(xiàng)票沒有到,下個(gè)月才能到,這個(gè)月不能抵扣,按銷項(xiàng)稅額交稅
2019-01-05 11:04:34
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-10-31 09:42:57
可以開發(fā)票 借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估
2019-03-11 18:46:53
您好 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2019-06-01 11:37:16
您好,2月收到時(shí),借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款-暫估款。銷售確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。3月份收到發(fā)票時(shí),借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。同時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,并且紅沖上月的暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本。借;庫存商品,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。銷售確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:庫存商品,負(fù)數(shù)。
2018-04-17 23:56:29
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