
利潤表上的管理費用比我月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的管理費用多了480元,是這張憑證導致的么?
答: 你好,這里一借一貸,對利潤表沒有影響呀,再查一下呢,看看還沒有其他
本月要沖銷上月管理費用已結(jié)轉(zhuǎn)的利潤,借本年利潤紅字,貸管理費用紅字,那到本月底了,這管理費用如何結(jié)轉(zhuǎn)??
答: 您好,,紅字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
記賬憑證的最后兩張,其中結(jié)轉(zhuǎn)費用到本年利潤的這個分錄,比如說管理費用需要寫出明細嗎?還是直接寫 借 本年利潤 貸 管理費用?
月末管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,步驟是什么,是添制憑證,然后在管理費用貸方記余額,在本年利潤科目借方寫這個月管理費用總額么,本年利潤怎么結(jié)算
抵扣了稅控盤480導致資產(chǎn)負債表比利潤表多480,購進時借:管理費用480貸:現(xiàn)金480抵扣時借:應交稅費-減免稅費480貸:管理費用480我這么做的分錄,是分錄做錯了嗎

