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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-01-05 14:56

是的 借:管理費用等 -福利費  貸:應付職工薪酬  借:應付職工薪酬 貸:銀行存款

追問

2019-01-05 15:41

老師,分錄我知道,就是不懂為什么要通過應付職工薪酬來核算,因為一借一貸剛好沖了,而不能直接,借管理費用,貸銀行存款,有什么作用。

玲老師 解答

2019-01-05 15:46

這是支付給職工 的 準則 規(guī)定是這樣做

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相關問題討論
您好,先后都行。先做了再計提,先計提了再做現(xiàn)金支出,都行的。
2018-05-05 21:47:00
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
你好,這樣匯算清繳時方便統(tǒng)計應付職工薪酬
2020-06-04 12:21:48
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好,是的,您的分錄處理正確
2020-06-29 15:56:53
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