那是這么做的對嗎? 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1992.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 119.55 貸:銀行存款 2112 轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 119.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 119.55
A工商注冊&代賬~王月
于2019-01-05 16:32 發(fā)布 ??861次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-01-05 16:33
你好,對的~業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
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你好,對的~業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21

您好
可以直接這樣寫分錄
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:銀行存款
然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41

你好,你的分錄很正確的。
2019-10-17 10:46:13

您好,收到專用發(fā)票時借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款等做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時,借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
2020-08-03 10:03:06

你好!
年底匯總做分錄沖銷
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-05-15 09:57:15
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