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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-06 10:01

年末都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

月月老師 解答

2019-01-06 10:02

提取盈余公積的分錄是正確的。

若水 追問

2019-01-07 09:10

#稅金問題#繼續(xù)提問 
年末都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 
1、如果年末應(yīng)交稅費(fèi)科目余額,進(jìn)項稅額60,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出10,銷項稅額90, 
則分錄:  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)90 
                       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)10 
                     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)60 
                            未交增值稅40 
   對嗎? 
2、如果每個月末都需要交增值稅,分錄道理都按照上面1這樣做嗎? 
也就是說,每月只要交納增值稅時,借 銷項稅額,借 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸 進(jìn)項稅額,對嗎? 
我是問稅金借貸方向的事情。 
   著急!謝謝老師!

月月老師 解答

2019-01-07 09:24

你好,只有年末需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)。 
1的分錄貸方未交增值稅改為應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 
再做一筆轉(zhuǎn)帳分錄 
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

若水 追問

2019-01-07 11:03

#稅問題#繼續(xù)提問3 
老師,請問有   “應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(未交增值稅)”這個會計科目嗎? 
財務(wù)[2016]22號文,沒有這個科目,哪個文件里面有這個科目?

月月老師 解答

2019-01-07 11:08

你好,不好意思 
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 
貸:未交增值稅 
是這樣的。

若水 追問

2019-01-07 14:41

謝謝老師! 
#提問電子發(fā)票# 
老師“增值稅電子普通發(fā)票”復(fù)印件可否入賬?可否稅前列支?文件依據(jù)? 
著急,謝謝?。?/p>

月月老師 解答

2019-01-07 14:47

你好,國家稅務(wù)總局公告2018年第41號

上傳圖片 ?
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你好 ;? ? ? 你這個調(diào)整是為什么 ?? ? 是進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出的意思嗎? ?
2021-12-04 16:27:38
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好, 1.. 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出, 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 同時做了一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 未交增值稅
2020-01-10 21:02:12
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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