
銷售三七粉,先收了100000元的定金,總金額是200000元,后全額開專票給客戶200000元,客戶未支付尾款,那么等客戶支付尾款100000元時。以上會計分錄怎么做
答: 老師麻煩你告訴我會計分錄要怎么編就可以 剩于的稅額我處理 ,謝謝
車間整改預(yù)付定金給客戶200元,后支付尾款800元,同時客戶退款800元,我們再次支付800元,沒有任何發(fā)票,那么會計分錄要怎么做
答: 好的謝謝老師
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出售三七,11月6日收到定金10000元,后開具發(fā)票給客戶,但 客戶未付余款的會計分錄要怎么做,
答: 收到貨款時計入應(yīng)付帳款,按開具發(fā)票借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:應(yīng)付帳款
向客戶報價維修,因其應(yīng)收284000元,已超出授信額度200000元,故需先付應(yīng)收部分,才去維修,同日收到貨款100000元。怎么做分錄
客戶尾款為20000,但是卡費(fèi)可以抵扣100元尾款,收19900就可以,但是收的時候還是收了20000,退客戶100元時怎么做會計分錄
我們廠生產(chǎn)門,銷售門,客戶給了定金3000元,但是銷售合同10000元,尾款是7000元,但是客戶安裝好了門時候說欠款2000元,請問老師分錄怎么做?


沈占竹 追問
2019-01-06 09:43
暖暖老師 解答
2019-01-06 09:44
沈占竹 追問
2019-01-06 09:46
暖暖老師 解答
2019-01-06 09:48