老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費發(fā)票不能做進研發(fā) 問
您好,可以的,這個能做進項的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負債表不平的話,你要反結(jié)賬過去。看哪一個科目或者哪一項業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

計提所得稅是在前面發(fā)生的業(yè)務(wù)審核過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益后的利潤總額余額算,還是只審核過賬還未結(jié)轉(zhuǎn)損益時的利潤總額余額算?
答: 你好,按結(jié)轉(zhuǎn)損益后的利潤總額余額算
老師,年底我要計提所得稅費用。我是不是先審核,過賬,結(jié)賬后再返回來再進行損益結(jié)轉(zhuǎn)?然后結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤的差額就可以計算所得稅費用?然后本年利潤明細賬中的余額就是我要轉(zhuǎn)進未分配利潤的金額?
答: 您好,1、可以根據(jù)科目余額表(收入、費用、稅金及附加等)計提所得稅費用,然后全部審核、過賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益、結(jié)賬。還有一個笨辦法,就是先審核、過賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后結(jié)賬,根據(jù)利潤表利潤總額,反結(jié)賬、計提所得稅費用。2、科目余額表中本年利潤余額就是要結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配的金額。謝謝。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份的,前面一題是本月結(jié)轉(zhuǎn)損益類,下一題就變成按本年利潤總額的25%計算應(yīng)交所得稅,并將“所得稅費用”賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”賬戶。那本月結(jié)轉(zhuǎn)損益算了之后還要加上11月總分類賬戶余額嗎?
答: 你好! 不用的


小兔子 追問
2019-01-06 15:41
鄒老師 解答
2019-01-06 15:43
小兔子 追問
2019-01-06 15:54