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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-06 15:37

同學您好 
把材料先暫估入庫 
借:原材料 不含可抵扣進項稅額 
貸:應付賬款——暫估應付賬款 
收到發(fā)票 
借:應付賬款——暫估應付賬款 
應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有) 
貸:應付賬款

湖水藍藍 追問

2019-01-06 15:49

款已付,是這樣的借:預付賬款 貸:銀行存款,材料直接用于工程施工了,這樣做借:工程施工——材料費(不含稅金額)貸:應付賬款——暫估應付款;收到發(fā)票做借:應付賬款——暫估應付款 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅)貸:預付賬款,這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2019-01-06 15:50

這樣寫的話 那您暫估的時候也直接寫 預付賬款——暫估預付賬款好了

湖水藍藍 追問

2019-01-06 15:54

哦,好的,這樣不影響成本的結(jié)轉(zhuǎn)和后面發(fā)票的認證吧

bamboo老師 解答

2019-01-06 15:54

這樣不影響成本的結(jié)轉(zhuǎn)和后面發(fā)票的認證

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同學您好 把材料先暫估入庫 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款——暫估應付賬款 收到發(fā)票 借:應付賬款——暫估應付賬款 應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有) 貸:應付賬款
2019-01-06 15:37:34
借原材料,貸應付賬款暫估款,這個支付做借應付賬款供應商 貸銀行,這樣,回來發(fā)票,借原材料,負數(shù) 貸應付賬款暫估款 負數(shù), 借原材料 進項稅額 貸應付賬款供應商,領用做借工程施工,貸原材料
2020-10-13 22:14:13
您好 請問工地上有倉庫么 收到材料后人一次性使用么
2019-12-30 07:33:28
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn),確認了收入,就結(jié)轉(zhuǎn)成本
2016-12-01 16:16:55
你好 借;預付賬款,貸;銀行存款 借;原材料,貸;應付賬款——暫估 借;生產(chǎn)成本,貸;原材料
2019-08-19 12:04:20
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