
老師,我們公司想把帳給清了就是公司什么帳都沒有了,然后讓把現(xiàn)金轉(zhuǎn)到了老板的個(gè)人卡上,請問我怎么做憑證啊,老板說讓什么科目都沒有數(shù),這個(gè)我怎么能把這個(gè)帳做沒有了呢
答: 帳不是隨便做的呀,要根據(jù)實(shí)際情況做帳。
老師,你好!我現(xiàn)在新接手一家家裝公司,公司開了有一段時(shí)間了,之前沒有建賬,老板現(xiàn)在要求重新建賬,各個(gè)科目我是不是都需要找老板統(tǒng)計(jì)期初余額?比如現(xiàn)金之類的!店里的樣品是不是也需要統(tǒng)計(jì)型號(hào)?價(jià)格入賬!雖然是內(nèi)帳,在以后的做賬中需要做憑證嗎?
答: 是的 需要統(tǒng)計(jì)出資產(chǎn) 負(fù)債 所有者權(quán)益 這些作為期初數(shù)建賬 然后建賬以后發(fā)生的業(yè)務(wù)正常做
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
員工用社??床『蠡貋憩F(xiàn)金報(bào)銷,月末怎么做憑證,用什么科目?有醫(yī)院收據(jù)
答: 您好,報(bào)銷時(shí),借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。

