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送心意

默雨老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 10:18

借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估

詼諧的佩奇 追問

2019-01-07 10:29

我不是采購(gòu),我是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

默雨老師 解答

2019-01-07 10:31

你好,按照預(yù)估成本先結(jié)轉(zhuǎn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估) 貸:應(yīng)付賬款-暫估

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相關(guān)問題討論
借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2019-01-07 10:18:15
正確的方法要沒有發(fā)票的做先估 再紅沖后面再按發(fā)票金額 做正確的
2018-12-29 11:15:03
你好,不可以,應(yīng)當(dāng)在11月份做到收入與成本匹配才是的
2020-01-10 11:17:01
18年12月的未開票收入本就應(yīng)該在12月確認(rèn)相應(yīng)的收入和成本
2019-04-22 18:54:45
那就在今年1月份根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入吧 以后沒開票但是打到收入條件 就要按照未開票收入處理 分錄就跟你平時(shí)的一樣
2019-04-08 12:51:36
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