
如果 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借方?jīng)]有金額,只有貸方有余額,到月底怎樣把貸方余額處理?
答: 把貸方余額寫紅字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
老師好,用友系統(tǒng)里,我把財(cái)務(wù)費(fèi)用的現(xiàn)金折扣,做到了貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)候沒有轉(zhuǎn)到,導(dǎo)致報(bào)表上財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在想要更正,一是我怎么查不到財(cái)務(wù)費(fèi)用的余額,二是如果查到貸方有余額,我可以把它做到借方嗎?更正分錄怎么做?
答: 你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用做到貸方也是一樣可以結(jié)轉(zhuǎn)的,沒有余額表示已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),如果想要更正就做相反分錄沖銷,然后再做正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用貸方無余額,如果有余額要在借方有負(fù)數(shù)表示,是嗎?
答: 你好!財(cái)務(wù)軟件是在借方負(fù)數(shù)

