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§錦§
于2019-01-07 10:37 發(fā)布 ??856次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-01-07 10:39
你好,是之前減免,后面不符合減免條件需要納稅的意思嗎?
§錦§ 追問
2019-01-07 10:40
是
鄒老師 解答
2019-01-07 10:47
你好,那需要做這個調(diào)整分錄 借;營業(yè)外收入 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2019-01-07 10:53
旅行社差額納稅前2個季度沒填附表就沒交稅,后面補填附表后主表自動出現(xiàn)交稅金
2019-01-07 11:03
你好,針對這個還有什么疑問嗎
2019-01-07 11:17
針對補交的增值稅要計提
2019-01-07 11:26
你好,補交的增值稅是通過做收入分錄來體現(xiàn)增值稅的
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增值稅先做了減免后又要了稅,交的這筆要計提嗎?
答: 你好,是之前減免,后面不符合減免條件需要納稅的意思嗎?
如果收入只有2萬,增值稅減免了,還需要計提增值稅附加稅嗎?如果計提了后又減免了,賬務(wù)處理怎么做?
答: 你好,增值稅需要,附加稅不需要了 減免后 借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸:營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提的未交增值稅,減免了,要怎么做賬呢
答: 小規(guī)模的嗎?之前是怎么計提的?
沒有需要交增值稅先不填寫這個,那這個分錄要做進去嗎?還是等以后有交增值稅抵減了再做這個分錄? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480借:管理費用 -480
討論
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會計做的,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對吧,公司又沒有實際收到稅局退回的錢,直接做一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎?正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
本來的分錄我是這樣做的,現(xiàn)在減免后想到與交5月增值稅銀行存款交5714.28-280=5434.28了這沖回的分錄怎么做我不小心按照沒有減免的先計提了
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會計做的,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對吧,公司又沒有實際收到稅局退回的錢,直接做一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎?正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 交完后 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢。有人說一定要將減免2%做入營業(yè)外收入,這個稅局有相關(guān)文件規(guī)定嗎
稅控盤減免增值稅,如下圖計入應(yīng)交增值稅減免稅款后,還需要做一個,借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交增值稅減免稅款,還需要做這樣一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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§錦§ 追問
2019-01-07 10:40
鄒老師 解答
2019-01-07 10:47
§錦§ 追問
2019-01-07 10:53
鄒老師 解答
2019-01-07 11:03
§錦§ 追問
2019-01-07 11:17
鄒老師 解答
2019-01-07 11:26