請問下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費,怎么入賬 問
您好,計入管理費用-勞務(wù)費中 答
老師,進(jìn)貨商不能按明細(xì)開發(fā)票,只開幾個品種的話,可 問
實際這涉嫌虛開發(fā)票了,最好按明細(xì)開 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問
借:管理費用-福利費1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問
是的,全部入管理費用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個人那里租的房子 問
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

老師你好,麻煩問下已知進(jìn)項稅,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅未認(rèn)證,減免稅額,代扣代繳增值稅,銷項稅,求增值稅。增值稅=銷項稅-(進(jìn)項-進(jìn)項未認(rèn)證-進(jìn)項轉(zhuǎn)出-減免-代扣代繳),這公式對嗎?
答: 不是,未認(rèn)證不參與計算。增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個代扣代繳是啥情況
進(jìn)項先不認(rèn)證,等有銷項再認(rèn)證,那么取得發(fā)票,借庫存商品 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項 貸銀行存款,有銷項時,借應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項,是這樣嗎?
答: 有銷項時發(fā)票認(rèn)證了,是借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費――待認(rèn)證進(jìn)項稅額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
大家好,請教下本月把之前開的專票金額沖紅以后,重新按新的總金額開具了普票,本月兩處異地項目都預(yù)交了增值稅,共預(yù)交1萬,那么這個月用不用認(rèn)證進(jìn)項稅?預(yù)交的金額能否抵減當(dāng)月普通計稅的銷項稅?
答: 可以呀,你可以認(rèn)證,可以不認(rèn)證,這個不影響你在外地繳納的,可以理解你的這個銷項稅額,不管是普票還是專票都可以。

