
我司是小規(guī)模納入人,稅控設(shè)備年費(fèi)是在5月繳納的,之前申報(bào)表沒申請減免,現(xiàn)在申報(bào)10-12月第四季度的申報(bào)表,還能申報(bào)減免嗎?可以的,是填寫在減免表的“本期發(fā)生額”嗎?
答: 你好 可以申請減免。主表有一個(gè)遞減的
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,沒買稅控設(shè)備,沒收入,需要申報(bào)那幾個(gè)表? 企業(yè)所得稅季報(bào),需要申報(bào)那幾個(gè)表?
答: 沒有收入也沒有費(fèi)用嗎?待申報(bào)系統(tǒng)有都需要申報(bào),年報(bào)可以先不申報(bào)沒有數(shù)字的需要0申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模填寫申報(bào)表時(shí),稅控設(shè)備抵扣的那個(gè)填寫哪行呢
答: 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際金額填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。


Ling 追問
2019-01-07 15:16
小梅老師 解答
2019-01-07 15:49
Ling 追問
2019-01-08 12:20
小梅老師 解答
2019-01-08 12:22
Ling 追問
2019-01-08 13:31
小梅老師 解答
2019-01-08 13:32