
銷售預(yù)收卡沒有幾十萬,預(yù)收卡是增值稅免稅,報(bào)增值稅季報(bào) 免稅項(xiàng)目那欄沒有項(xiàng)目可選,不知道怎么弄
答: 銷售預(yù)付卡,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 不需要申報(bào)增值稅,申報(bào)表不需要填寫。
老師,建安行業(yè)季度不超9萬避免增值稅,本季開4萬多的票乙在項(xiàng)目地預(yù)交增值稅,但是申報(bào)時(shí)增值稅主表只讓填免稅欄。該怎么辦?
答: 你好!預(yù)繳稅金在已交稅金欄填寫
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)有一筆未開票收入8000多,增值稅申報(bào)表應(yīng)該填第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額對不對,我填了第十欄小微企業(yè)免稅銷售額,查了資料說免稅銷售額適用于收入免稅項(xiàng)目,問題是我們是收入應(yīng)稅項(xiàng)目,現(xiàn)在過了申報(bào)期,怎么改?
答: 您好,對的,沒關(guān)系的,填寫了也就填寫了吧,畢竟是免了稅了。如果確實(shí)想改,只能到稅務(wù)局報(bào)稅大廳窗口找服務(wù)人員給改了。
小規(guī)模按季申報(bào)如果其中一個(gè)月營業(yè)收入沒過十萬,在填增值稅申報(bào)表時(shí),可以把那沒過十萬的填在免稅銷售額那欄嗎?
為了享受季度不超過9萬免增值稅,有幾次項(xiàng)目款先記預(yù)收不開發(fā)票不確認(rèn)收入可以嗎?因?yàn)橐缒炅?不知道會不會有影響
老師 小規(guī)模有28萬的免增值稅項(xiàng)目收入 有10萬的增值稅項(xiàng)目收入 合計(jì)38萬 請問 10萬的增值稅項(xiàng)目收入 是否符合季度30萬免增值稅


????知*新???? 追問
2019-01-07 16:18
恩熙老師 解答
2019-01-07 16:20
????知*新???? 追問
2019-01-07 16:23
恩熙老師 解答
2019-01-07 18:37
????知*新???? 追問
2019-01-07 18:41
恩熙老師 解答
2019-01-07 20:25