
替別家單位付的貨款,11月計(jì)入成本,現(xiàn)在要從成本轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款,怎么做分錄
答: 借其他應(yīng)收款 貸成本科目!
公司新成立,股東分次投入分5個(gè)月一共投入10萬,每個(gè)月分別計(jì)入其他應(yīng)付款,(借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款)等到第5個(gè)月,從其他應(yīng)付款一次性轉(zhuǎn)入“實(shí)收資本”可以么(借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本)
答: 可以轉(zhuǎn)的,但是得相應(yīng)變更公司章程和股東會(huì)決議
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位:請(qǐng)問去年我將一筆退款做成 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 年終的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)收入了結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借:其他應(yīng)付款 貸:其他收入。但是現(xiàn)在這筆款要求上交國(guó)庫我要怎么做?
答: 借,應(yīng)交財(cái)政款 貸,累計(jì)結(jié)余

