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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-01-08 11:15

為什么扣項目經(jīng)理的工資呢

清梅財管加油 追問

2019-01-08 11:17

額  他說的,這樣取得專票還可以抵增值稅

樸老師 解答

2019-01-08 11:19

為什么他的工資買的還可以抵扣你們公司的銷項

清梅財管加油 追問

2019-01-08 11:27

他的車子就是用于項目部用的,只是錢是他自己出啊

樸老師 解答

2019-01-08 11:28

那也不行,你們簽租車合同了嗎

清梅財管加油 追問

2019-01-08 11:43

老師我做的是內(nèi)賬,現(xiàn)在業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,之前做的分錄沒有體現(xiàn)預(yù)付賬款,沒有辦法核對余額  像這樣怎么做分錄

樸老師 解答

2019-01-08 11:44

那你就按照實際業(yè)務(wù)來做就可以了

清梅財管加油 追問

2019-01-08 12:08

之前寫的分錄不對,沒辦法核對預(yù)付賬款余額

樸老師 解答

2019-01-08 12:09

紅沖錯誤的,然后做正確的

清梅財管加油 追問

2019-01-08 12:10

現(xiàn)在還可以返結(jié)轉(zhuǎn)過去改,不知道怎么做才能對?

樸老師 解答

2019-01-08 13:44

可以反結(jié)賬回去改的

清梅財管加油 追問

2019-01-08 18:34

怎么改?

樸老師 解答

2019-01-09 09:27

反結(jié)賬回去,紅沖錯誤的,然后做正確的

清梅財管加油 追問

2019-01-09 09:30

不知道怎么做才能體現(xiàn)這個預(yù)付賬款的余額,之前做的不對

樸老師 解答

2019-01-09 09:34

前面兩個是正確的,后面那個是什么業(yè)務(wù)

清梅財管加油 追問

2019-01-09 09:35

是工資的那個嗎?就是要扣工資…………

樸老師 解答

2019-01-09 09:42

那你這分錄都是對的

清梅財管加油 追問

2019-01-09 09:45

就是預(yù)付賬款余額沒辦法核對了

樸老師 解答

2019-01-09 09:53

不同的業(yè)務(wù)最好是分開做分錄

清梅財管加油 追問

2019-01-09 14:29

額~ 老師分錄分開也不能解決 這個 預(yù)付賬款余額的事

樸老師 解答

2019-01-09 14:39

你這個一萬的預(yù)付賬款這不是沖銷了嗎

清梅財管加油 追問

2019-01-09 16:58

對啊  現(xiàn)在要能提現(xiàn)預(yù)付賬款的余額情況

樸老師 解答

2019-01-09 17:04

你這個一萬沖銷了沒有余額了

清梅財管加油 追問

2019-01-09 17:05

嗯,要怎么做才能提現(xiàn)這個預(yù)付賬款的余額

樸老師 解答

2019-01-09 17:07

你這個只能看發(fā)生額,沒有余額了

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為什么扣項目經(jīng)理的工資呢
2019-01-08 11:15:10
你好。是想都用一個科目使用對嗎。應(yīng)付賬款是貸方余額吧
2019-03-24 18:57:23
您好,入賬分錄,借:管理費用-電費等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:其他應(yīng)付款。
2017-01-03 20:45:22
您好,電費入賬時,借:管理費用-電費等科目,貸:其他應(yīng)付款。
2017-01-03 20:05:37
借預(yù)付賬款 0.17貸營業(yè)外收入 0.17
2020-06-04 10:58:08
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