
我在稅務(wù)局代開了勞務(wù)專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時(shí)繳納了。我在季報(bào)申報(bào)時(shí),附加稅如何申報(bào)? 季度總收入是540827.19 增值稅是16224.82
答: 你已交金額填在對(duì)應(yīng)的第10欄
在稅務(wù)局代開了勞務(wù)專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時(shí)繳納了。在季報(bào)申報(bào)時(shí),附加稅如何申報(bào)? 季度總收入是540827.19 增值稅是16224.82
答: 代開了勞務(wù)專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時(shí)繳納了 那你在季度申報(bào)時(shí),附加稅就0申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我這邊稅務(wù)局在代開專票的時(shí)候就已經(jīng)當(dāng)場(chǎng)扣除了增值稅和附加稅,請(qǐng)問我還需要在季報(bào)的附稅申報(bào)表里面申報(bào)嗎?
答: 你好,已經(jīng)當(dāng)場(chǎng)扣除了增值稅和附加稅,那季度附加稅就按0申報(bào)了

