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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-01-08 11:05

你好  以申報(bào)表為準(zhǔn) 賬上差異調(diào)整到營業(yè)外收支

雨夢 追問

2019-01-08 11:08

這樣對嗎

meizi老師 解答

2019-01-08 11:23

你好 分錄是對的     如果是你賬上少交的話

雨夢 追問

2019-01-08 11:24

這樣我增值稅有借方余額怎么辦

meizi老師 解答

2019-01-08 11:27

你查下的增值稅明細(xì)表 是不是 少交還是多交了

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相關(guān)問題討論
你好 以申報(bào)表為準(zhǔn) 賬上差異調(diào)整到營業(yè)外收支
2019-01-08 11:05:24
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 0.02 貸:營業(yè)外收入 0.02
2019-10-09 15:17:48
同學(xué)你好,申報(bào)稅額差異計(jì)入營業(yè)外收支。借:營業(yè)外支出0.16 貸:銀行存款0.16
2019-01-15 13:13:47
您好!稅收申報(bào)的時(shí)候,沒有先后順序的了。先報(bào)哪個(gè)都可以
2018-10-24 14:21:02
您好!這個(gè)沒關(guān)系的。你計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就好了。至于是借方還是貸方就看你是多一分錢還是少一分錢了。
2019-01-08 11:22:40
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