老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現(xiàn)戶頭開錯(cuò)了,針對(duì) 問
你好,這個(gè)你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師我們有固定資產(chǎn),季度繳納房產(chǎn)稅,按照房產(chǎn)原值 問
你好,是要免租期過后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問下目前有增值稅稅率11%,這個(gè)檔嗎,適用范 問
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報(bào)關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險(xiǎn)費(fèi);該費(fèi)用須計(jì)入完稅價(jià)格,按 “雜費(fèi)” 欄填報(bào)并以正價(jià) 100 美元申報(bào) 答
師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程 問
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 答

本年度最后一個(gè)月盈利,但是去年和前年都虧損?那本年度利潤和所得稅都需要做哪些分錄?
答: 你好!你正常計(jì)提本年的所得稅就好了。 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
本年12月和本年累計(jì)都盈利,但上年虧損大于盈利,四季度繳納所得稅嗎?
答: 上年虧損大于盈利,可以補(bǔ)虧,不用交所得稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年和前年都是虧損,21年第一季度如果有盈利的話,盈利的部分在虧損之下,需要繳納企業(yè)所得稅?會(huì)自動(dòng)去彌補(bǔ)去年和前面的虧損?
答: 你好, 這個(gè)一般是自動(dòng)彌補(bǔ)虧損的


落葉 追問
2019-01-08 11:33
宋生老師 解答
2019-01-08 11:34
落葉 追問
2019-01-08 11:36
宋生老師 解答
2019-01-08 11:38
落葉 追問
2019-01-08 11:39
宋生老師 解答
2019-01-08 11:44
落葉 追問
2019-01-08 14:28
宋生老師 解答
2019-01-08 14:30
落葉 追問
2019-01-08 14:34
宋生老師 解答
2019-01-08 14:35
落葉 追問
2019-01-08 14:37
宋生老師 解答
2019-01-08 14:37
落葉 追問
2019-01-08 14:40
宋生老師 解答
2019-01-08 14:42
落葉 追問
2019-01-08 14:43
宋生老師 解答
2019-01-08 14:46
落葉 追問
2019-01-08 14:47
宋生老師 解答
2019-01-08 14:47