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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-08 11:27

你好!你正常計(jì)提本年的所得稅就好了。 
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

落葉 追問

2019-01-08 11:33

不是,我的意思是2017虧損了10萬,2018盈利了400,那我2018年12月份彌補(bǔ)去年虧損后,還是虧損,這樣2018年12月需要計(jì)提所得稅嗎?

宋生老師 解答

2019-01-08 11:34

您好!你18年的盈利應(yīng)該先正常交稅。彌補(bǔ)虧損是匯算清繳的時(shí)候做。

落葉 追問

2019-01-08 11:36

那我18年12月份,最后兩筆分錄分別是:借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交企業(yè)所得稅,借本年利潤貸:利潤分配–未分配利潤,對(duì)嗎?

宋生老師 解答

2019-01-08 11:38

您好!你計(jì)提后,要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用。然后在做利潤分配

落葉 追問

2019-01-08 11:39

哦,明白了

宋生老師 解答

2019-01-08 11:44

你好!歡迎下次再來探討。

落葉 追問

2019-01-08 14:28

老師。不好意思,我還想問一下:參照我上面所說的,我年末最后三個(gè)分錄分別是:1.借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅2.結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益的分錄3.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:借:本年利潤貸利潤分配–未分配利潤。請(qǐng)問對(duì)嗎?

宋生老師 解答

2019-01-08 14:30

您好!是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后分配。

落葉 追問

2019-01-08 14:34

您意思是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,看一下本年利潤的金額,計(jì)算出所得稅金額,然后反結(jié)賬,做計(jì)提所得稅分錄,結(jié)轉(zhuǎn)損益,分配利潤對(duì)嗎?

宋生老師 解答

2019-01-08 14:35

你好!不需要反結(jié)賬。只是需要結(jié)轉(zhuǎn)后才能計(jì)提所得稅所以就會(huì)多一步而已

落葉 追問

2019-01-08 14:37

那12月份不是結(jié)轉(zhuǎn)了兩次?一次結(jié)轉(zhuǎn)損益,一次結(jié)轉(zhuǎn)所得稅?

宋生老師 解答

2019-01-08 14:37

你好!是的。其實(shí)所得稅也是損益的一種 
結(jié)轉(zhuǎn)2次損益

落葉 追問

2019-01-08 14:40

好的,明白了,謝謝老師耐心指導(dǎo);

宋生老師 解答

2019-01-08 14:42

你好!不用客氣的了。

落葉 追問

2019-01-08 14:43

老師,我還想再問一下,我說的這種方法是否也正確,這樣賬上只顯示一次結(jié)轉(zhuǎn)?(先結(jié)轉(zhuǎn)損益,看一下本年利潤的金額,計(jì)算出所得稅金額,然后反結(jié)賬,做計(jì)提所得稅分錄,結(jié)轉(zhuǎn)損益,分配利潤對(duì)嗎?)

宋生老師 解答

2019-01-08 14:46

你好!可以的。效果是一樣的。

落葉 追問

2019-01-08 14:47

非常感謝老師耐心知道!

宋生老師 解答

2019-01-08 14:47

你好!不用客氣的了。

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你好!你正常計(jì)提本年的所得稅就好了。 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019-01-08 11:27:43
上年虧損大于盈利,可以補(bǔ)虧,不用交所得稅
2019-12-24 11:03:49
同學(xué)您好 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費(fèi)用科目,借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤
2024-01-07 15:56:32
你好, 這個(gè)一般是自動(dòng)彌補(bǔ)虧損的
2021-04-02 12:16:04
你好,需要看你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)是否允許彌補(bǔ)以前年度虧損的
2018-07-05 17:52:27
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