
公司收到地稅局退回的代扣個(gè)所稅手續(xù)費(fèi)。做賬計(jì)入了營業(yè)外收入,那繳納企業(yè)所得稅時(shí),營業(yè)外收支要算嗎?營業(yè)外收支在填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)計(jì)入哪一項(xiàng)?
答: 你好,所得稅申報(bào)表里不體現(xiàn)營業(yè)外收入和成本,但在企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表主表要填寫利潤總額,你利潤總額的數(shù)據(jù)計(jì)算時(shí)是加減過營業(yè)外收入和成本的。
收到稅局個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi),入賬營業(yè)外收入需繳納增值稅及企業(yè)所得稅嗎?申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候如何填寫?
答: 你好一般地區(qū)都需要申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅你做營業(yè)外收入,這個(gè)收入附表填寫就可以,別的不用再填寫了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,計(jì)入了營業(yè)外收入中,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),提示增值稅申報(bào)收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入不一致,這個(gè)需要做什么處理嗎,謝謝。
答: 吧那個(gè)收入改在營業(yè)收入體現(xiàn)就正常了,本身就應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入哈


?? 、文づ゛ 追問
2019-01-08 14:10
?? 、文づ゛ 追問
2019-01-08 14:13
牛老師 解答
2019-01-08 17:15