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增值稅申報表二進(jìn)項稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
前期已入賬,后期才認(rèn)證的進(jìn)項稅額怎么報增值稅報表,還有什么好的賬務(wù)處理方法解決這前期入賬后期再認(rèn)證的情況
填增值稅納稅申報表附列資料(表二)(本期進(jìn)項稅額明細(xì)),為什么 本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣 是灰色的 不能填? 1月份專票已經(jīng)認(rèn)證了的啊
老師:我已勾選并確認(rèn)了發(fā)票,怎么申報增值稅時進(jìn)附表二(本期進(jìn)項稅額明細(xì))里沒有已認(rèn)證的進(jìn)項稅呢
老師您好,增值稅申報表:本期進(jìn)項稅額明細(xì)表的(前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣)一般什么情況需要填寫在這一項?

