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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-08 13:26

同學 您好 
借:本年利潤 
貸:利潤分配——未分配利潤 
資產(chǎn)負債表中未分配利潤=本年利潤+年初未分配利潤+其他轉(zhuǎn)入-提取法定盈余公積-提取法定公益金-提取任意盈余公積-利潤歸還投資-可供股東分配的利潤。

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同學 您好 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 資產(chǎn)負債表中未分配利潤=本年利潤+年初未分配利潤+其他轉(zhuǎn)入-提取法定盈余公積-提取法定公益金-提取任意盈余公積-利潤歸還投資-可供股東分配的利潤。
2019-01-08 13:26:55
同學 您好 可以補結(jié)轉(zhuǎn)2017年本年利潤
2019-01-10 16:42:08
您好 分錄 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-01-17 09:34:01
您好,1、應(yīng)該計提。2、不需要體現(xiàn)在分錄里。3、是的,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目就行了。借;本年利潤,貸;利潤分配-未分配利潤。
2018-01-29 22:10:13
您好,可能是有的憑證做的不對了,比如收銀行利息憑證您做的是,借;銀行存款,貸;財務(wù)費用-利息收入,應(yīng)該做成,借;銀行存款,借;財務(wù)費用-利息收入,負數(shù)。
2018-01-10 17:46:40
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